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內部審計的特點是什么
添加時間:2020-05-22 ???閱讀次數:

內部審計具有以下幾個特點:
 
1、服務的內向性
 
內部審計的目的在于促進本部門、本單位經營管理和經濟效益的提高,因而內部審計既是本單位的審計監督者,也是根據單位管理要求提供專門咨詢服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。內部審計一般在本單位主要負責人領導下進行工作,只向本單位領導負責。
 
2、工作的相對獨立性
 
內部審計同外部審計一樣,都必須具有獨立性,在審計過程中必須根據國家法律法規及有關財務會計制度,獨立地檢查、評價本部門、本單位及所屬各部門、各單位的財務收支及與此相關的經營管理活動,維護國家利益。
 
3、審計程序的相對簡化性
 
內部審計的程序主要包括規劃、實施、終結和后續審計四個階段。由于內部審計機構對本部門、本單位的情況比較熟悉,在具體實施審計過程中,各個階段的工作都大為簡化。
 
4、審查范圍的廣泛性
 
內部審計主要是為單位經營管理服務的,這就決定了內部審計的范圍必然要涉及到單位經濟活動的方方面面。內部審計既可進行內部財務審計和內部經濟效益審計,又可進行事后審計和事前審計;既可進行防護性審計,又可進行建設性審計。
 
5、對內部控制進行審計
 
內部審計是內部控制的重要組成部分,內部控制又是內部審計的主要內容。通過對本部門、本單位的內部控制制度及經營管理情況的檢查,總結經驗,找出差距,為本部門、本單位改進經營管理、完善內部控制制度服務,是內部審計的基本職能,體現了內部審計“對內部控制進行審計”的特征。
 
6、審計實施的及時性
內部審計機構可根據需要隨時對本部門、本單位的問題進行審查。一是可以根據需要,簡化審計程序,在本部門、本單位負責人的領導下,及時開展審計;二是可以通過日常了解,及時發現管理中存在的問題或問題的苗頭,并且可以迅速與有關職能部門溝通或向本部門、本單位最高管理者反映,以便采取措施糾正已經出現和可能出現的問題。
 
擴展資料:
 
內部審計的作用
 
1、監督各項制度、計劃的貫徹情況,為本部門、本單位領導經營決策提供依據。
 
2、揭示經營管理薄弱環節,促進部門、單位健全自我約束機制。
 
3、促進本部門、本單位改進工作或生產,提高經濟效益。
 
4、監督受托經濟責任的履行情況,以維護本部門、本單位的合法經濟權益。
 
5、監控財產的安全,促進部門、單位財產物資的保值增值。

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